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三公分是多少厘米 三公分是多少毫米

三公分是多少厘米 三公分是多少毫米 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和(hé)审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较好一点是问:审计和(hé)会计哪个好就业会计专(zhuān)业人(rén)员目前(qián)较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的单位的。

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会计和审计哪(nǎ)个发展前景比较(jiào)好些(xiē),会计和(hé)审(shěn)计哪个发(fā)展前景比较(jiào)好一点

  问:审(shěn)计和会计哪个好就业

  会计专(zhuān)业人员(yuán)目前较为(wèi)饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的单位。

  而(ér)审计专业,尤其是重点学校的审计专业就业质量较(jiào)高,考(kǎo)取公务员的机会较(jiào)多,有更好的发展前景。

  审计和会(huì)计各有长短(duǎn),学会计比较简单,先做帐,考升级,初级(jí)、中级(jí)、高级会计师,隔两年跳个槽(cáo),或者在(zài)有前(qián)景的单位打升级(jí),待(dài)遇都(dōu)不错。

  审(shěn)计可以去(qù)会(huì)计(jì)事务(wù)所工作,把注(zhù)册会(huì)计师考下来(lái),出来后到大型企(qǐ)业做财务经理什么的(de),路线要高(gāo)端(duān)些,难度也(yě)要(yào)高,因为注会(huì)不是很好考,事务所的工作(zuò)压(yā)力也(yě)比较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机会,会(huì)计专业的就业单位较多(duō),审计专(zhuān)业的就业单位(wèi)较(jiào)少。

  2、论就(jiù)业优(yōu)劣,会计(jì)专业人员目前较(jiào)为(wèi)饱和,就业质量不(bù)高,都为较(jiào)小型的单(dān)位,工(gōng)资较低(dī)。

  而审计(jì)专业,尤其是(shì)重点(diǎn)学校(xiào)的审计(jì)专业(yè)就(jiù)业质量(liàng)较高,考取(qǔ)公务员的机会(huì)较多,有更(gèng)好(hǎo)的(de)发展前(qián)景。

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会计(jì)和审(shěn)计哪个发展前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审计和(hé)会计(jì)事(shì)相同(tóng)的(de),都(dōu)是以会计理论为基础的。

  简(jiǎn)单(dān)类(lèi)比,会计就(jiù)是直接记(jì)账(zhàng),而审(shěn)计就(jiù)是对会计所记账目的检查(chá)、监(jiān)督。

  会(huì)计接(jiē)触面比较窄,具体工作(zuò)内容没有太多创(chuàng)新(xīn)的空间(jiān)。

  只(zhǐ)要(yào)具备基本的财务、税务知识就(jiù)能应付(fù)。

  而审计(jì)行业对人的素质要(yào)求(qiú)非常高。

  可(kě)能接触到(dào)生产、金(jīn)融证券、房地产(chǎn)等各(gè)类(lèi)行业客户,即使(shǐ)是内部审计,也需要涉(shè)及(jí)对整个企业业(yè)务的(de)了解,需要(yào)有全局观,对各类技(jì)术涉猎面(miàn)广,容易转型(xíng)和多角度发展。

  2、从就业(yè)前景,审(shěn)计(jì)与会计属于一个专业大类,就业广泛(fàn)性方面不如会(huì)计,毕(bì)竟财务是企业(yè)职能(néng)的必(bì)备,而审计(jì)却不一定,单位内(nèi)部(bù)配备审计的(de)毕竟是少(shǎo)数,更多的是会计师事务所(suǒ)和政府(fǔ)单(dān)位。

  相对适应(yīng)面就窄了(le)很多。

  3、审计(jì)专业(yè)未来(lái)的就(jiù)业方向

  (1)政府(fǔ)审计:对政(zhèng)府(fǔ)财政资金的使用进行监(jiān)督的工(gōng)作内容。

  工作比(bǐ)较累,经常会加班,但福利待遇(yù)不错(cuò)。

  (2)会计师事(shì)务所:事务所人员(yuán)非常累,一年出差200-300天左右非常常见。

  经(jīng)常一个项目完成直接(jiē)飞到另外(wài)一个项目上(shàng)。

  (3)企业内部审计:内审在国内企业一般处于边缘化的部门(mén),升职空间不(bù)大。

  但会计和(hé)审计只是职业中的一(yī)个过程,未来发展还有很长的路要走(zǒu),关于审计与会(huì)计隐嫌友(yǒu)可以考的证书,二者领域内的职称类证书是必须要的考的!

  共同都可以考的证书是注册(cè)会(huì)计师,注册会计师(shī)证书(shū)涵盖的(de)内容(róng)比较广(guǎng),会计、审计的(de)内容都是包(bāo)括的,所以难度是非常大(dà)的!

  注册会计(jì)师拥有在审计报报告上签字的唯(wéi)一权利,注(zhù)册会(huì)计师的方向是(shì)审(shěn)计的方向,想(xiǎng)要进入会(huì)计(jì)师事务所(suǒ)工作的(de)考生(shēng),注会证书可以说是非(fēi)常好的敲(qiāo)门(mén)砖!在事务所累计(jì)的经验是非常好的(de)跳板!

  一、审计(jì)与会计(jì)的联系

  1.审计主(zhǔ)要是对(duì三公分是多少厘米 三公分是多少毫米)、和会计报表等财务会(huì)计(jì)资(zī)料及其所反映的财(cái)政、财(cái)务收支活动的真(zhēn)实、合法、效益进(jìn)行审查和(hé)评价三公分是多少厘米 三公分是多少毫米(jià)。

  审计需要以(yǐ)会计资料为前提和基(jī)础(chǔ),离开(kāi)了(le)财务会计资(zī)料,审计工作很(hěn)难进(jìn)行。

  2.会计活(huó)动(dòng)是经(jīng)济管(guǎn)理(lǐ)的重要组成部分,它本身(shēn)是审计监督的主要对(duì)象。

  在审计(jì)产生之(zhī)初,审(shěn)计人员(yuán)主要从审(shěn)查会计(jì)资料(liào)入手,对会计资料(liào)中反映的问题进行(xíng)审查。

  二、审计与会(huì)计的(de)区别

  1.产生的前提(tí)不同

  会计是为(wèi)了(le)加强经济管理,适(shì)应对劳(láo)动耗费和劳动成果进(jìn)行核算和分(fēn)析(xī)的需要而产生的(de);审计是因经济监督的需要,即为了确定(dìng)经营者(zhě)或其他受托管理者的经济责任的(de)需要而(ér)产生(shēng)的(de)。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计是经(jīng)营管理的重要组成部分,主要是对(duì)生(shēng)产经营(yíng)或管理过程进行(xíng)反映和(hé)监督;审计则处于(yú)具(jù)体的经营(yíng)管理之(zhī)外,是经济监督的重(zhòng)要组成部(bù)分,主要对财政、财务收支(zhī)及(jí)其他(tā)经济活动的真实、合法和效益(yì)进(jìn)行(xíng)审(shěn)查,具(jù)有外在性和(hé)独(dú)立性(xìng)。

  3.两者(zhě)对象不同(tóng)

  会计(jì)的对象(xiàng)主(zhǔ)要是资(zī)金(jīn)运(yùn)动过程(chéng),审计的对象主要是会计资料(liào)和其(qí)他经济信(xìn)息(xī)所反映的经济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计(jì)方法(fǎ)体系由(yóu)会(huì)计核(hé)算、会计(jì)分析、会(huì)计检查三部分组成,包括(kuò)了记账、算账、报(bào)账、用账、查账等内容,其中包括设置账户、复(fù)式(shì)记账、填制凭(píng)证、登记账(zhàng)簿(bù)、成本计算、财产(chǎn)清(qīng)查、会计(jì)报(bào)表等(děng)方法,其目(mù)的是为管理和决(jué)策提(tí)供必须的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规(guī)划方(fāng)法、实施方(fāng)法、管理方法等组成,而实施(shī)方法主要是为了确(què)定审计事项、收集(jí)、对照标(biāo)准(zhǔn)评价(jià),提出与决三公分是多少厘米 三公分是多少毫米定,使(shǐ)用资料检查法、实(shí)物检(jiǎn)查法、审计调查法、审计分析法(fǎ)、审(shěn)计抽(chōu)样法等(děng),其目(mù)的是为了(le)对被(bèi)审计对象进行(xíng)全面评(píng)价提(tí)供证据而采取的(de)必要方法。

  5.职能不同

  (1)会(huì)计的基本职能是对(duì)经(jīng)济活动过程的记录、计算、反(fǎn)映和监督;审计(jì)的(de)基本(běn)职能是监督,此外还包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽(suī)说(shuō)也具(jù)有监督职(zhí)能(néng),但这(zhè)种监督是一种自我监督行为,主要通过会计检查(chá)来实(shí)现,针对会计业务活动本身,而审计,既包含了检查,又包括(kuò)了对计算行为(wèi)及所有的经(jīng)济活动进行实地(dì)考察、调查、分析、检验,即含审核稽查计算(suàn)之意。

  (3)会(huì)计检查(chá)只是各个(gè)单位财会部(bù)门的附带(dài)职(zhí)能(néng),而审计是独(dú)立于财会部分之外的专(zhuān)职监督检查;会计检查(chá)的目的主要是为了保(bǎo)证(zhèng)会计(jì)资料的真实(shí)性和(hé)准确性。

  其检查范围(wéi)灶槐(huái)、深度、方式(shì)均受到限制,而审计的目的在于证实财政、财务收支的真实、合法、效益,审(shěn)计检查会计资料只是实(shí)现审(shěn)计目的(de)的手段之一,但不是惟一的手(shǒu)段。

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