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是什么关系叫侄子,侄子算自己后人吗

是什么关系叫侄子,侄子算自己后人吗 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较(jiào)好些,会(huì)计和审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比(bǐ)较好一点

  问:审(shěn)计(jì)和会(huì)计哪个好就业

  会(huì)计专(zhuān)业(yè)人员目前较为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较(jiào)小型的单位。

  而审计专业,尤其是重点学校的(de)审(shěn)计(jì)专业(yè)就业质量较高,考取公务员的机会较多,有更好的发展前(qián)景(jǐng)。

  审计和会(huì)计各有长短,学会计比较简单,先做帐,考(kǎo)升级,初级、中级、高级会计师(shī),隔两年跳(tiào)个槽,或者在有前景(jǐng)的单位(wèi)打(dǎ)升级,待遇都不(bù)错。

  审计可以去会计事务所工作(zuò),把注册会计师考下(xià)来,出来后到(dào)大型企(qǐ)业(yè)做财(cái)务经理什么的,路(lù)线要高端些,难度也要(yào)高,因为注会(huì)不是很(hěn)好考,事务所的工作(zuò)压力也比较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机会,会计专业的(de)就业单位较多,审计专(zhuān)业的就业单位较少。

  2、论就业优劣,会计专业(yè)人员目前较为饱(bǎo)和,就业质量不高,都为较小型(xíng)的单位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤其(qí)是重点学校的(de)审计(jì)专业就业质(zhì)量较高,考取(qǔ)公务员(yuán)的机会较多,有(yǒu)更好的(de)发(fā)展前景。

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会计和审计哪个发展前景比(bǐ)较(jiào)好?

  审计。

  1、审计(jì)和会计(jì)事相(xiāng)同的(de),都是(shì)以会计(jì)理论为基础的。

  简单(dān)类比,会计(jì)就是直接记账(zhàng),而审计就是对(duì)会计(jì)所记账目(mù)的(de)检查、监督。

  会(huì)计接触面比较窄,具体工作(zuò)内容没(méi)有(yǒu)太(tài)多创(chuàng)新的空间(jiān)。

  只要具备基本(běn)的财(cái)务、税(shuì)务知(zhī)识就能应付。

  而审计行业(yè)对人的素质要求(qiú)非常高。

  可能接(jiē)触到(dào)生产、金融(róng)证券、房地产等各类行业客户(hù),即(jí)使是内部审计,也需要涉及对整(zhěng)个企业业务的(de)了解,需要有(yǒu)全(quán)局观,对各类技(jì)术涉(shè)猎面(miàn)广,容(róng)易(yì)转型和多角度发展。

  2、从就业前(qián)景(jǐng),审计与会(huì)计(jì)属(shǔ)于一个(gè)专业大(dà)类,就业广泛性方面不如会(huì)计(jì),毕竟财务是企业职能的必备,而审计却不一定,单(dān)位内(nèi)部配备审计的毕竟是(shì)少数,更多的(de)是会计师事(shì)务所和政府单位。

  相对适(shì)应面就窄了很(hěn)多(duō)。

  3、审计专业未来的就业方向

  (1)政府审计:对政(zhèng)府财(cái)政资金的(de)使(shǐ)用进行监督的(de)工作内容。

  工作比较(jiào)累,经(jīng)常会(huì)加班(bān),但福利待遇不错(cuò)。

  (2)会计师事务所:事务所人员非常(cháng)累(lèi),一年出差200-300天左右非常常(cháng)见。

  经常一个项目完成直(zhí)接飞到(dào)另外一个(gè)项目上。

  (3)企业内(nèi)部审计:内审在国内(nèi)企业(yè)一(yī)般处于边缘化(huà)的部(bù)门,升职(zhí)空间不大。

  但会计和(hé)审计只是职业中(zhōng)的一个过程,未来发(fā)展还(hái)有很长的(de)路(lù)要走,关于(yú)审计(jì)与(yǔ)会计隐嫌友可以考(kǎo)的证书,二者(zhě)领域内的职称类证书(shū)是必须要(yào)的考(kǎo)的!

  共同(tóng)都可(kě)以(yǐ)考(kǎo)的证书是注(zhù)册会(huì)计师,注册会计师(shī)证书涵盖的内容比(bǐ)较广,会计、审计的内容都是包括的,所(suǒ)以(yǐ)难度是非常大的!

  注册(cè)会计师拥(yōng)有在(zài)审计报(bào)报告上签字(zì)的唯一权利,注册会计师的方向是审计的(de)方向,想(xiǎng)要进入会计(jì)师事务所工作的(de)考生,注会证书可(kě)以说(shuō)是非常(cháng)好的敲门砖!在事务(wù)所累计(jì)的经验是非(fēi)常(cháng)好的跳板!

  一(yī)、审(shěn)计与会计(jì)的联系

  1.审(shěn)计主(zhǔ)要是对、和会计(jì)报表等财务会计资(是什么关系叫侄子,侄子算自己后人吗zī)料及其所反映的财政(zhèng)、财务收支活动的(de)真(zhēn)实(shí)、合法、效益进行审查和评价。

  审(shěn)计需要(yào)以会计资(zī)料为前提和基(jī)础,离(lí)开(kāi)了(le)财务(wù)会(huì)计(jì)资料,审(shěn)计工作(zuò)很难进行。

  2.会(huì)计(jì)活动是经(jīng)济管理(lǐ)的重要组成部分,它本身是审计(jì)监督的(de)主要对象。

  在审(shěn)计产生之初,审(shěn)计人员主(zhǔ)要从审(shěn)查会计资(zī)料入手,对(duì)会(huì)计资(zī)料中反映的问题进行审查。

  二、审(shěn)计与(yǔ)会(huì)计的(de)区别

  1.产生的前(qián)提不(bù)同(tóng)

  会(huì)计是(shì)为(wèi)了加强(qiáng)经(jīng)济管理,适应(yīng)对劳动耗费和劳(láo)动(dòng)成(chéng)果进(jìn)行核算和分(fēn)析的需要而产生(shēng)的;审计是因经(jīng)济监督的需要(yào),即为(wèi)了确定经营者或其(qí)他受托管理者(zhě)的经济责任的(de)需要而(ér)产生的(de)。

  2.两者性质不同

  会计是经营管理的重要组成(chéng)部分(fēn),主(zhǔ)要是对生(shēng)产经营或管(guǎn)理过(guò)程进行反(fǎn)映(yìng)和监督;审计则(zé)处于具体的经(jīng)营管(guǎn)理之外,是经(jīng)济监督的重要组(zǔ)成部分(fēn),主要对财政(zhèng)、财务收(shōu)支及其(qí)他(tā)经济活动的真实(shí)、合法和效(xiào)益进行审查,具有外(wài)在性和(hé)独(dú)立性。

  3.两者对象不同

  会计的(de)对象(xiàng)主要是资金运动过程,审计的(de)对象主要是会计资料和其他经济信息所反(fǎn)映(yìng)的经济(jì)活动。

  4.方法(fǎ)程(chéng)序不同

  (1)会(huì)计方(fāng)法(fǎ)体系(xì)由会计核算(suàn)、会计分(fēn)析、会计检查(chá)三部分组(zǔ)成(chéng),包括了记账、算(suàn)账、报账、用账(zhàng)、查账等(děng)内容,其(qí)中包括设置账户、复(fù)式记账、填制(zhì)凭证、登记账簿、成本计算、财产清查、会(huì)计报表等方法,其(qí)目(mù)的是(shì)为管理和决策(cè)提供必须的资料和信息。

  (2)审是什么关系叫侄子,侄子算自己后人吗(shěn)计方(fāng)法体(tǐ)系由规划方法、实施方法(fǎ)、管(guǎn)理方法等组成,而实施方法主要(yào)是为了确定审计事项(xiàng)、收集、对照标(biāo)准评价,提出与决定,使用资料检查(chá)法、实物检查法、审(shěn)计调(diào)查法、审计分析法、审计抽样(yàng)法等(děng),其目(mù)的(de)是为了对被审计对象进行全面(miàn)评价提(tí)供证据而(ér)采取(qǔ)的必(bì)要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能是(shì)对经(jīng)济活动过程的记录、计算(suàn)、反映和监督;审(shěn)计(jì)的基本(běn)职能是监(jiān)督,此外还(hái)包括评(píng)价(jià)和(hé)者卜公证。

  (2)会计虽说也具有监督(dū)职能,但这种监督是一种(zhǒng)自我监督行为,主要通过(guò)会计(jì)检查来实现,针对(duì)会计业务(wù)活(huó)动本身,而审计,既包含了检查,又包(bāo)括了对计算行为及(jí)所有的经济活动进行实地考察、调查、分析、检验(yàn),即含审核稽(jī)查计(jì)算(suàn)之意。

  (3)会计(jì)检(jiǎn)查只是各个单(dān)位财会部门的附(fù)带(dài)职能,而审(shěn)计是独立于财会部分之外的专(zhuān)职监督检查;会计检查(chá)的目的主要是为了保证会计资料(liào)的真实(shí)性和准确性。

  其检(jiǎn)查范围灶槐(huái)、深度、方式均(是什么关系叫侄子,侄子算自己后人吗jūn)受到(dào)限制,而(ér)审计的目(mù)的在于证(zhèng)实财政(zhèng)、财(cái)务(wù)收支的真实、合法、效益,审计检(jiǎn)查会计资料只(zhǐ)是实现审计目的(de)的手段(duàn)之一,但(dàn)不是惟一的手段。

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