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本(běn)文目(mù)录一览(lǎn):

对啊网和中华会计网(wǎng),哪个更教学更全面更靠谱(pǔ)

对(duì)啊网和(hé)中华会计网都是比较知名学(xué)习(xí)会(huì)计(jì)知(zhī)识(shí)的(de)机构,具体哪个(gè)更好要看哪个机构(gòu)的内容(róng)更适合(hé)你 ,多试听一下老师的课程,看你更喜(xǐ)欢(huān)哪个老师,比较(jiào)出来哪个更适合自己 ,再进行(xíng)选择 。

建议您选择(zé)东奥(ào)会计,原因有以下两点:师资师(shī)资(zī)力量(liàng)是(shì)一家(jiā)网校(xiào)的精髓,好的老师(shī)才会为(wèi)学员们保驾护航 ,而(ér)在(zài)这方面东奥具有一定的优势。

对啊网会(huì)计类(lèi)课(kè)做的还不错(cuò)的,比(bǐ)高(gāo)顿 、东(dōng)奥便(biàn)宜,最主要对(duì)啊网有很多免费课(kè)。我个人看(kàn)免(miǎn)费课过了高级(jí)。

如果你(nǐ)是零(líng)基础(chǔ)或者备考时间少的考(kǎo)生 ,那么B班(bān)次是你的(de)不(bù)二(èr)选择,B班次(cì)专设的(de)双期课(kè)程让学员报名(míng)后就可(kě)以充分的(de)利(lì)用前期时间学习,然后在教材下发后开始二轮学(xué)习 ,从而稳定(dìng)拿下(xià)初级 。

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在(zài)对啊网学会计的可(kě)靠(kào)性(xìng)取决(jué)于多(duō)种因素(sù),如学员的基(jī)础水(shuǐ)平、学习态度、学习目标等。对于有一定基础和(hé)学习主动(dòng)性的学员(yuán)来(lái)说,对啊网的会计(jì)课程可以提(tí)供非常有效的学习和提升 。

快手平(píng)台没有给主播代(dài)交个人所得税属于违法(fǎ)吗?

1 、不缴纳个(gè)人所得税 ,经税(shuì)务(wù)机关依法(fǎ)下达追缴通知后,补缴(jiǎo)应(yīng)纳税款,缴纳滞纳金。五年(nián)内因逃避(bì)缴纳税款受过(guò)刑事处罚(fá)或者被税务机关给予二(èr)次以上行(xíng)政处罚的应当承担(dān)刑事责任。

2、平台(tái)官方肯定是违法的 。个税应该由主播个人(rén)缴纳。平台官方应该代(dài)扣(kòu)代缴。如果平台(tái)官方没有代扣代缴 ,那么,税(shuì)局(jú)应(yīng)该对平台官方罚款0.5倍(bèi)以上,向主播个(gè)人追缴税款及滞纳金 。

3、根据以上规定 ,直播平(píng)台(tái)有(yǒu)代扣代缴(jiǎo)的(de)义务,主播个人(rén)需全额(é)完税(shuì),否则会有税务风(fēng)险。

怎(zěn)样算(suàn)所得税(shuì)对啊!

1 、企业应纳所得税(shuì)额=当(dāng)期应(yīng)纳税所得额(é)*适用税率 应纳税所(suǒ)得额=收入总额-准予(yǔ)扣除项目金额 企业所得税的(de)税率即据以计(jì)算企业所得税应纳税额的法定比率。

2、企(qǐ)业所得税计算方式如下(xià):所得(dé)税=应纳税所得额*税率(25%或20%、15%)应纳税所得额=收入总额-不征(zhēng)税收(shōu)入(rù)-免税收入-各项扣除-以前年(nián)度亏(kuī)损 。

3 、据此 ,预(yù)缴企业所得税的(de)计(jì)算公(gōng)式为(wèi):月(季)预缴所得(dé)税款=月(yuè)(季)应纳税所得额×33% 或:月(yuè)(季)预缴(jiǎo)所得税税(shuì)额=上一年度(dù)应纳税(shuì)所得额×1/12(或(huò)1/愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思,平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析4)×25%。

4、税费的计算(suàn)方法如下:解析 所(suǒ)得税(shuì)应(yīng)纳税所(suǒ)得(dé)额=本期销项税-本期进项税。附加税=(销(xiāo)项税应(yīng)缴所得税)×税率。教育附加(jiā)费=(具体缴纳得所得税所得税)×3% 。

5、企业(yè)所(suǒ)得税(shuì)的(de)计算,是在企(qǐ)业会计(jì)利润的基(jī)础上,根据税收相关(guān)政(zhèng)策的规定进行纳税调整,计算出(chū)应纳税所得额 ,然(rán)后(hòu)乘以(yǐ)适(shì)用(yòng)的企业所得税(shuì)税(shuì)率计(jì)算出(chū)应纳企业所得税金额。

6 、企业(yè)所(suǒ)得税计算如下:企(qǐ)业(yè)所得(dé)税(shuì)=应(yīng)纳税所得额*税率,应(yīng)纳税所得额=收入总额(é)-不征税收入-免(miǎn)税(shuì)收入-各(gè)项扣除(chú)-以前(qián)年度亏损。独资企业(yè)所(suǒ)得税税(shuì)率为25%的比(bǐ)例税率(lǜ) 。

个(gè)人退税(shuì)需要符合什么条件

上年(nián)度综合(hé)所(suǒ)得全(quán)年收(shōu)入额不足6万(wàn),但平时预缴个人所得(dé)税的。上年度(dù)符合(hé)享(xiǎng)受条件的专项附加扣除 ,但预缴税款时没有(yǒu)扣除的(de)。因(yīn)年中就业、退职或部(bù)分月份(fèn)没有收入等原因,导致(zhì)前后税收优惠政策不一致(zhì) 。

符合下列情形(xíng)之一的,纳税(shuì)人需办(bàn)理年度(dù)汇算:(一)已预缴税额大于年度汇算(suàn)应纳税(shuì)额且(qiě)申请退税(shuì)的;(二)纳税年(nián)度内取(qǔ)得的综合所(suǒ)得收入超过12万元且需要(yào)补税金额超过(guò)400元的。

法律分析:退税条件:纳税人因各种原因(yīn)误交(jiāo)税款 ,如:重复交纳扣缴(jiǎo)、错用(yòng)税率(lǜ)、错(cuò)用税(shuì)种 、企业(yè)误填代码等。

个人退(tuì)税需要(yào)符合的条(tiáo)件(jiàn)如下:由于(yú)税务工作人员工作差错多征了税;政(zhèng)策变化需要退税;其(qí)他原因导(dǎo)致退税 。

纳税人申请年度汇算退税,应当提供其在中国境内开设(shè)的符合(hé)条(tiáo)件的银行账(zhàng)户。税(shuì)务机关按规定(dìng)审核后,按照国库管理有关(guān)规定(dìng) ,在本公(gōng)告第九条确(què)定的接(jiē)受年度汇(huì)算申报的税务机关所在(zài)地(即(jí)汇(huì)算清缴(jiǎo)地(dì))就(jiù)地办理税款(kuǎn)退库(kù)。

个(gè)人(rén)所得税(shuì)退税需要满足的(de)条(tiáo)件如下:上年度综合所得全年收入(rù)额不(bù)足6万,但平(píng)时预(yù)缴个人所得税的 。上年度符合享受条件的专项附加(jiā)扣(kòu)除,但预缴税款时没有扣除的(de)。

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