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5k是多少钱,5k是多少钱人民币 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计(jì)和审计哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较(jiào)好些,会计和审计哪(nǎ)个发展前(qián)景比(bǐ)较好一点是问:审(shěn)计(jì)和会(huì)计(jì)哪个好就业会计专业人员(yuán)目前较为(wèi)饱和(hé),就(jiù)业质量不高,都为较小型的单位的。

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会计和审计(jì)哪个发(fā)展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景(jǐng)比较(jiào)好一点

  问:审计和会计哪个(gè)好就业

  会计专(zhuān)业人员目前较为(wèi)饱和,就业质(zhì)量不(bù)高,都为较(jiào)小型(xíng)的单位。

  而审(shěn)计专业,尤(yóu)其(qí)是重点学(xué)校的审计(jì)专业就(jiù)业质(zhì)量(liàng)较高(gāo),考取公务(wù)员的(de)机会较(jiào)多,有更好的(de)发展前景。

  审计和会计各有长短,学(xué)会计(jì)比(bǐ)较(jiào)简(jiǎn)单,先(xiān)做帐,考(kǎo)升级,初级、中(zhōng)级、高(gāo)级(jí)会(huì)计师,隔两年跳个槽,或者在(zài)有(yǒu)前景(jǐng)的单位打(dǎ)升级,待(dài)遇(yù)都不(bù)错。

  审计可以去会计(jì)事(shì)务(wù)所工作(zuò),把注册会计师考下来,出(chū)来后到大(dà)型(xíng)企业做财务经理什(shén)么的,路线(xiàn)要高端些,难度也要(yào)高,因为(wèi)注会不是很好考,事务所的工(gōng)作(zuò)压力也(yě)比较(jiào)大。

  具(jù)体(tǐ)来(lái)说:

  1、论就(jiù)业(yè)机会,会计专业(yè)的(de)就业单(dān)位(wèi)较(jiào)多(duō),审计专(zhuān)业的就业(yè)单位(wèi)较少。

  2、论就业优劣,会计(jì)专业人员目前(qián)较为饱和(hé),就(jiù)业质量不高,都为(wèi)较小型的单位,工资(zī)较低。

  而审计专业,尤其(qí)是重点学校的审(shěn)计专业就业质(zhì)量较(jiào)高,考取公务(wù)员的机会较多,有更(gèng)好的发展前景(jǐng)。

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会计和审计(jì)哪(nǎ)个发(fā)展前景比较好(hǎo)?

  审计(jì)。

  1、审计和会(huì)计事相同的,都(dōu)是以会计理论为基础的。

  简单类(lèi)比,会计就(jiù)是直接(jiē)记账(zhàng),而审计就是对(duì)会计所记账目的检查、监督(dū)。

  会(huì)计接触面比较窄,具(jù)体工作内容没有太多创新的空间。

  只要具备基本的(de)财务、税务知识(shí)就能应付。

  而审计行业对人的素质要(yào)求(qiú)非常(cháng)高(gāo)。

  可能接触到生产、金融证券(quàn)、房(fáng)地产(chǎn)等各类行业(yè)客户,即使是内部(bù)审计,也需(xū)要涉(shè)及对整(zhěng)个企(qǐ)业业务的了解,需(xū)要有全局观,对各(5k是多少钱,5k是多少钱人民币gè)类技(jì)术涉猎面广,容易转型和(hé)多角(jiǎo)度发展。

  2、从就业(yè)前景,审计与会计属于一个专(zhuān)业大(dà)类,就(jiù)业(yè)广泛性方面(miàn)不如(rú)会计,毕竟财(cái)务(wù)是企业职能的(de)必备,而审(shěn)计(jì)却不(bù)一定,单位内(nèi)部(bù)配备5k是多少钱,5k是多少钱人民币审计的毕竟(jìng)是少(shǎo)数(shù),更(gèng)多(duō)的是会计师事务所和政府单位。

  相(xiāng)对适应面就(jiù)窄了很多。

  3、审计专业未来的就(jiù)业(yè)方向

  (1)政府审计:对政府财政资金的(de)使用进行监督的工作(zuò)内容。

  工作比较(jiào)累,经(jīng)常(cháng)会加班,但福利待遇不错(cuò)。

  (2)会计师事务所:事(shì)务所人员非常累,一年出(chū)差200-300天左(zuǒ)右(yòu)非常常(cháng)见。

  经(jīng)常一个(gè)项目(mù)完成直接飞到另外(wài)一个项目上(shàng)。

  (3)企业内部审(shěn)计:内审在(zài)国内企业一般处于边缘化的(de)部门,升职空间不大(dà)。

  但会计和(hé)审计只是职业中的一(yī)个过程(chéng),未(wèi)来(lái)发(fā)展还有很长的路要走(zǒu),关于审计与(yǔ)会计隐嫌友可以考的证书,二者(zhě)领域内的职称类证书是(shì)必(bì)须要的(de)考(kǎo)的!

  共(gòng)同都可以考(kǎo)的(de)证书是注册会计师,注(zhù)册会(huì)计师证(zhèng)书涵盖的内容比(bǐ)较广(guǎng),会计、审计的内容都是包(bāo)括的,所(suǒ)以难度是非常大的!

  注册(cè)会计师拥有在审计报(bào)报告(gào)上签字的唯一权(quán)利,注册会计师的方向是审(shěn)计的方向,想(xiǎng)要(yào)进入(rù)会(huì)计师事(shì)务所工作的(de)考生,注会(huì)证书(shū)可(kě)以说(shuō)是非常好的敲门(mén)砖!在(zài)事务所累计的经验(yàn)是非常好的跳板(bǎn)!

  一、审计与会计的联系

  1.审计(jì)主(zhǔ)要(yào)是对、和(hé)会计报(bào)表等财务会计资料及其所反映(yìng)的(de)财政、财务收支活动的真实、合(hé)法、效(xiào)益进(jìn)行审查和(hé)评(píng)价。

  审计需(xū)要以会计资(zī)料为前提(tí)和(hé)基础(chǔ),离开了财务会计资料,审计工作很难进行(xíng)。

  2.会计活动是经济(jì)管理的重要组成(chéng)部(bù)分,它本身是审计监督的主要对象。

  在(zài)审计(jì)产生(shēng)之初(chū),审(shěn)计人员主要(yào)从(cóng)审查会计资料入(rù)手,对会计资料(liào)中(zhōng)反映的问题(tí)进行审查(chá)。

  二、审计与会计的区别

  1.产生(shēng)的前(qián)提(tí)不同(tóng)

  会计是为了加强经济管理,适(shì)应(yīng)对(duì)劳(láo)动耗费和劳动成果进行核算和分析(xī)的(de)需(xū)要而(ér)产生的;审(shěn)计是因经济(jì)监督的(de)需要,即为了确定(dìng)经营者或其(qí)他(tā)受托(tuō)管理者的经济(jì)责任(rèn)的需要而(ér)产生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管(guǎn)理的重要组成部分,主(zhǔ)要是对生产(chǎn)经营或管理过程(chéng)进行反(fǎn)映(yìng)和监督;审计则处于具(jù)体的经营管理之外,是经济监(jiān)督的(de)重要(yào)组成(chéng)部分,主要对财政、财务收支及(jí)其他经(jīng)济(jì)活动的真实、合法和效益进行审查,具有外在(zài)性和独立性。

  3.两者对象不同

  会(huì)计的(de)对象主要是资金运动过程,审计的对象主要是(shì)会计资料(liào)和其他经济信息所(suǒ)反映的(de)经(jīng)济活(huó)动(dòng)。

  4.方法程序不同

  (1)会计方(fāng)法体系由会计(jì)核算、会计分析、会计检查三部分组成,包括(kuò)了记账(zhàng)、算账、报账、用账、查账等(děng)内容,其(qí)中包括设置账户、复式记账(zhàng)、填制凭证、登记(jì)账簿、成本(běn)计算、财产清查、会计报表等(děng)方法,其目(mù)的是为管理和(hé)决策提(tí)供(gōng)必须(xū)的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方法体系由规划(huà)方(fāng)法、实施方法、管理方法等组成,而(ér)实施方(fāng)法主(zhǔ)要是为了确定审计事项、收集、对照标准评价,提出与(yǔ)决定,使用资料检查(chá)法(fǎ)、实物检查法、审计调查法、审(shěn)计分析法(fǎ)、审计抽样法等,其目(mù)的是为(wèi)了(le)对被(bèi)审计对(duì)象(xiàng)进行全面(miàn)评价(jià)提供证据而(ér)采取的必要方法(fǎ)。

  5.职能不同

  (1)会计(jì)的(de)基(jī)本职能(néng)是对经济活(huó)动(dòng)过程的记录、计算、反(fǎn)映和监督;审(shěn)计的基本职能是(shì)监督,此外还包括(kuò)评价(jià)和者卜公证。

  (2)会(huì)计虽(suī)说(shuō)也(yě)具有监督职能,但(dàn)这种监督(dū)是一种自我(wǒ)监督行为,主要(yào)通过(guò)会计检查(chá)来(lái)实现,针(zhēn)对(duì)会(huì)计业务活(huó)动本身,而(ér)审计(jì),既包含了检查,又包括了对(duì)计算(suàn)行为(wèi)及所有的经(jīng)济活动(dòng)进(jìn)行实地考察、调查(chá)、分析、检验(yàn),即含审(shěn)核稽查(chá)计算之意。

  (3)会(huì)计(jì)检查只是各个单位财(cái)会部门的附带职能,而审计是独立于财会(huì)部分(fēn)之外的(de)专职(zhí)监督检(jiǎn)查;会计(jì)检查(chá)的(de)目的(de)主要是为了保证会(huì)计资料的真实(shí)性(xìng)和准确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受到限制,而审计的目的(de)在于证实(shí)财(cái)政、财务收支的(de)真实、合(hé)法、效益(yì),审计检查会计资料只(zhǐ)是实现(xiàn)审计目的的手段之(zhī)一(yī),但不是(shì)惟(wéi)一的手段(duàn)。

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