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5公里是多少米 5公里是多少步 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审计哪个发展前景比较好些,会(huì)计(jì)和(hé)审(shěn)计(jì)哪(nǎ)个发展前景(jǐng)比较好一点

  问:审计和(hé)会计哪(nǎ)个好就业(yè)

  会(huì)计专业(yè)人员目前较(jiào)为(wèi)饱和,就(jiù)业质量不(bù)高(gāo),都为较小型(xíng)的单位。

  而审(shěn)计(jì)专业,尤(yóu)其是(shì)重点(diǎn)学(xué)校的(de)审(shěn)计(jì)专业就(jiù)业(yè)质(zhì)量较高,考取公务员的机会较多,有(yǒu)更好的发展前景。

  审(shěn)计和会(huì)计各有长短(duǎn),学(xué)会(huì)计比较简(jiǎn)单(dān),先做帐,考升(shēng)级(jí),初(chū)级、中(zhōng)级、高(gāo)级会计师,隔两年跳个槽(cáo),或(huò)者在(zài)有前景的(de)单位打升级,待遇都(dōu)不错。

  审计可以去会计事务(wù)所工作,把(bǎ)注册(cè)会计师考下来,出(chū)来后到大型(xíng)企业做财务经理什么的,路线要高(gāo)端些,难度也(yě)要高(gāo),因为注会不是很好考,事务所的工作压力(lì)也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专(zhuān)业(yè)的就业单位(wèi)较多(duō),审计(jì)专业的就(jiù)业(yè)单位较(jiào)少。

  2、论就业(yè)优(yōu)劣,会计专业人员(yuán)目前较为饱和(hé),就(jiù)业质量不高(gāo),都(dōu)为较小型的单(dān)位,工(gōng)资(zī)较低。

  而(ér)审计专业(yè),尤其是重点(diǎn)学校的审计专业就(jiù)业质量较高,考(kǎo)取公(gōng)务(wù)员的机会较多,有更(gèng)好的(de)发展前景。

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会计和审计哪个发展前景比较好(hǎo)?

  审计(jì)。

  1、审计和会计事相同(tóng)的,都是以会计理(lǐ)论为基(jī)础的。

  简单(dān)类比,会计就是(shì)直(zhí)接(jiē)记账(zhàng),而审计(jì)就(jiù)是(shì)对(duì)会计所记(jì)账目的检查、监督。

  会计接触面比(bǐ)较窄,具(jù)体工(gōng)作(zuò)内容没有(yǒu)太多创新的空(kōng)间。

  只要具(jù)备基本的财务、税务知识就能应付。

  而审计行业对人(rén)的(de)素质(zhì)要求非常高。

  可能接触到生产(chǎn)、金(jīn)融证(zhèng)券、房地产(chǎn)等(děng)各类行业客(kè)户,即使(shǐ)是内部审计,也需(xū)要涉(shè)及对整(zhěng)个企(qǐ)业业务的了解,需要有全局观,对各类技术(shù)涉猎(liè)面广,容易转型(xíng)和(hé)多角(jiǎo)度发展。

  2、从就业前景,审计与会计属于(yú)一个专业大(dà)类,就业广泛性方(fāng)面不(bù)如会计,毕竟财务是企业职能的(de)必备,而审(shěn)计却不一定,单位5公里是多少米 5公里是多少步内部配备审计的毕竟是少(shǎo)数(shù),更多的是会计(jì)师(shī)事(shì)务(wù)所和政府单位。

  相对(duì)适(shì)应(yīng)面就窄了很多。

  3、审计专(zhuān)业(yè)未来的(de)就业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政府财政资金的使用进行监督的工作内(nèi)容。

  工(gōng)作比(bǐ)较累(lèi),经常会(huì)加班,但福利(lì)待遇不错。

  (2)会计(jì)师事务所(suǒ):事务所人员非常累,一年出差200-300天左右非常常(cháng)见(jiàn)。

  经常一个项目完(wán)成直接(jiē)飞到(dào)另外一个项目(mù)上。

  (3)企(qǐ)业内部审计(jì):内审在国内企业一般(bān)处于边缘(yuán)化(huà)的部门(mén),升(shēng)职(zhí)空间不大。

  但会计和审计(jì)只(zhǐ)是(shì)职(zhí)业中的一(yī)个过程,未来发展还有很长的(de)路要走,关(guān)于(yú)审计与(yǔ)会计隐嫌(xián)友可以考(kǎo)的证书,二者领域内的职称类证(zhèng)书是(shì)必须要(yào)的(de)考的!

  共同(tóng)都可(kě)以考的(de)证(zhèng)书是(shì)注(zhù)册会(huì)计师,注册会计师证书涵盖的(de)内容比(bǐ)较广,会计(jì)、审计(jì)的(de)内容都是包括的,所(suǒ)以难度是非常大的!

  注册会计师拥有在审计(jì)报报(bào)告上签(qiān)字(zì)的(de)唯一权利,注册会计师的方(fāng)向(xiàng)是审计的方向,想要进入会计师事务所(suǒ)工作的(de)考生,注会证书可以(yǐ)说是非常好的敲(qiāo)门砖!在事(shì)务所累计的经验是非常(cháng)好的跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主(zhǔ)要是(shì)对(duì)、和(hé)会计报表等财务(wù)会(huì)计资料及其所反映的财(cái)政、财(cái)务收支活动的(de)真实、合法、效益进行(xíng)审查和评(píng)价。

  审计需要以会计资料为前提和基(jī)础,离开(kāi)了(le)财务会计(jì)资料,审计工作很难(nán)进行。

  2.会计活动(dòng)是(shì)经济管理的重(zhòng)要组成部(bù)分,它本身是审计监(jiān)督的主要对象。

  在审(shěn)计产生(shēng)之初,审计人员(yuán)主要从(cóng)审查会计资料入手,对会计资(zī)料(liào)中(zhōng)反映的(de)问题进行(xíng)审(shěn)查。

  二、审计与会(huì)计的区别(bié)

  1.产生的前提不同(tóng)

  会计是为了加强经(jīng)济管理,适应(yīng)对劳(láo)动耗费和劳(láo)动成果进行核算和分析的需要而(ér)产生的;审计是因经济监(jiān)督的(de)需要,即为(wèi)了确定经营者或(huò)其他受托管理者(zhě)的经济责任的需要而产生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管理的重(zhòng)要组成部分,主要是对生(shēng)产经营(yíng)或(huò)管理过程进行反(fǎn)映和监督;审计则(zé)处(chù)于(yú)具(jù)体的(de)经(jīng)营管理之外,是经济监督(dū)的重要(yào)组成部分,主要对财(cái)政(zhèng)、财务收支及其他(tā)经济活动(dòng)的真实、合法和(hé)效益进行审查(chá),具有外在(zài)性和独立(lì)性。

  3.两者对象不同

  会计的(de)对象主(zhǔ)要是资金运动过程,审计的(de)对象主(zhǔ)要是会计(jì)资料和(hé)其他经济信(xìn)息(xī)所反映(yìng)的经济活动。

  4.方(fāng)法(fǎ)程序(xù)不(bù)同(tóng)

  (1)会(huì)计方法5公里是多少米 5公里是多少步体系由会计核算、会计分析、会计(jì)检查(chá)三部分(fēn)组(zǔ)成,包括了记账、算账、报账(zhàng)、用账、查(chá)账等内(nèi)容,其(qí)中包括设置(zhì)账户、复式记账、填制凭证、登(dēng)记账(zhàng)簿、成本计算、财产(chǎn)清查、会计(jì)报(bào)表(biǎo)等方法,其目(mù)的(de)是为管理和决策提供必须的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施方(fāng)法(fǎ)、管理方(fāng)法(fǎ)等组成,而(ér)实施(shī)方法主要是为了确(què)定(dìng)审计事项、收集、对照标准评价,提出与决定,使(shǐ)用(yòng)资料检(jiǎn)查法、实物检查法、审计调(diào)查(chá)法(fǎ)、审计分析法、审计抽样法等,其目的是为了对被审计(jì)对象进行全面评价提(tí)供证据而采取的必要方法。

  5.职(zhí)能不(bù)同

  (1)会计的(de)基(jī)本职能是对(duì)经济活动过程的(de)记录、计(jì)算、反映和监督;审计(jì)的基(jī)本职能(néng)是监督,此(cǐ)外(wài)还包括评价和者卜(bo)公证(zhèng)。

  (2)会计(jì)虽说也具有监督(dū)职(zhí)能,但这(zhè)种监督是一种自我(wǒ)监督行为,主要通过会计检查来实现,针对会计(jì)业务活动本身,而审计,既(jì)包含了检查,又(yòu)包(bāo)括了对计算(suàn)行为及所有的经(jīng)济活动进行实地考察、调(diào)查、分析、检(jiǎn)验,即含审核稽查计(jì)算之意(yì)。

  (3)会计检查只(zhǐ)是各个单位财会部门的附带(dài)职能(néng),而审计是独立(lì)于财会部分之外的(de)专职监督(dū)检(jiǎn)查;会计检(jiǎn)查的目(mù)的主(zhǔ)要是为了保证会计资料(liào)的真实性和准确(què)性(xìng)。

  其检(jiǎn)查范围灶槐、深度、方式均受到限制,而审(shěn)计(jì)的目(mù)的在于证实财政、财务收支(zhī)的真实、合法、效(xiào)益(yì),审(shěn)计(jì)检查(chá)会计资料只是实现审计(jì)目的的手(shǒu)段之一,但不是惟一的(de)手段。

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